|
Faktúra |
DF/0675/22
|
Elektroinšt. mat. - údržba
|
242,33 |
s DPH |
22.12.2022 |
TVOJA DOBA s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0681/22
|
Aktualizácia programu OLYMP na rok 2023 (mzdy)
|
530,40 |
s DPH |
22.12.2022 |
KROS a.s |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0686/22
|
materiál MTZ - hyg. potreby
|
1 003,58 |
s DPH |
22.12.2022 |
Europapier Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0684/22
|
Pracovné oblečenie
|
134,40 |
s DPH |
22.12.2022 |
BRAKON s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0676/22
|
materiál MTZ - vodoinšt.materiál
|
483,78 |
s DPH |
22.12.2022 |
TOMKAT s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0678/22
|
tovar
|
929,60 |
s DPH |
22.12.2022 |
Plzeňský Prazdroj Slovensko,a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0673/22
|
potraviny
|
355,55 |
s DPH |
21.12.2022 |
Bona Market s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0674/22
|
tovar - vináreň bar
|
190,05 |
s DPH |
21.12.2022 |
Goriziana Slovakia s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DPF/022
|
Preddavok - lešenie
|
|
s DPH |
21.12.2022 |
FOX NITRA, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0679/22
|
potraviny
|
597,88 |
s DPH |
21.12.2022 |
MARKO - Mikula Martin |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0693/22
|
Kamery 6 ks
|
509,85 |
s DPH |
21.12.2022 |
Antalon s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0692/22
|
potraviny
|
556,25 |
s DPH |
20.12.2022 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0672/22
|
Tlakové skúšky, prevent.údržba
|
1 474,44 |
s DPH |
19.12.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0700/22
|
Senzor teploty
|
26,40 |
s DPH |
19.12.2022 |
Techfun s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0666/22
|
potraviny
|
35,20 |
s DPH |
16.12.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0665/22
|
Poskytovanie služieb civilnej obrany za 4.Q 2022
|
115,20 |
s DPH |
16.12.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0664/22
|
Bezpečnostnotechnické služby PO za 4.Q 2022
|
270,00 |
s DPH |
16.12.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0662/22
|
potraviny
|
236,69 |
s DPH |
15.12.2022 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0670/22
|
Program OMEGA - balík podpory na rok 2023
|
481,40 |
s DPH |
15.12.2022 |
KROS a.s |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |
|
Faktúra |
DF/0668/22
|
Výmena hasiacich prístrojov 3 ks
|
67,20 |
s DPH |
14.12.2022 |
BTS-PO s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
20.11.2023 |