|
|
Faktúra |
DF/0673/25
|
Prenájom vozidla Renault Trafic PO 881 GJ
|
50,00 |
s DPH |
30.09.2025 |
SAD Prešov SK, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0648/25
|
potraviny
|
334,15 |
s DPH |
30.09.2025 |
Valerián Mihňák |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0632/25
|
Spotreba energie - el.energia veľkoodber - vyúčtovanie za 09
|
3 093,21 |
s DPH |
30.09.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0631/25
|
Spotreba energie - plyn veľkoodber - vyúčtovanie za 09/2025
|
2 976,67 |
s DPH |
30.09.2025 |
RIGHT POWER, a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0629/25
|
GPS - služobné vozidlo
|
11,69 |
s DPH |
30.09.2025 |
Commander Services s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0624/25
|
potraviny
|
1 117,63 |
s DPH |
30.09.2025 |
Cimbaľák s.r.o |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0618/25
|
Pranie prádla
|
1 320,84 |
s DPH |
30.09.2025 |
Stanislav Fojtíček |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0617/25
|
materiál MTZ
|
252,70 |
s DPH |
30.09.2025 |
VIRBA s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0608/25
|
potraviny
|
224,95 |
s DPH |
30.09.2025 |
Bona Market s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0603/25
|
potraviny
|
434,14 |
s DPH |
30.09.2025 |
Hossa family, s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0601/25
|
Prac.oblečenie - žiaci
|
3 007,60 |
s DPH |
30.09.2025 |
BRAKON s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0614/25
|
Spotreba energie - vodné, stočné, zrážková voda
|
2 206,16 |
s DPH |
29.09.2025 |
Vých.vod. spol. a.s. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0599/25
|
potraviny
|
95,08 |
s DPH |
29.09.2025 |
EKVIA s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
zDF1325
|
Mincovník 2 ks
|
941,00 |
s DPH |
26.09.2025 |
MOSTART s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0593/25
|
potraviny
|
23,38 |
s DPH |
25.09.2025 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0592/25
|
potraviny
|
48,36 |
s DPH |
25.09.2025 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0591/25
|
potraviny
|
904,94 |
s DPH |
25.09.2025 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0594/25
|
potraviny
|
0,06 |
s DPH |
25.09.2025 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0596/25
|
Servisné práce - služ. auto PO 838 ES
|
81,00 |
s DPH |
25.09.2025 |
P&J - autoservis, s. r. o. |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF/0615/25
|
Divadelné predstavenie - kino SCALA 2.A (Mgr. Višňovská)
|
300,00 |
s DPH |
23.09.2025 |
Zdena Lieskovcová |
|
Mgr. Grinčová Hedviga |
Šváč, Ing Jozef |
07.11.2025 |